Orden de Compra. Nº1271-59-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1271-18-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271-59-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1271-18-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Valdivia
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación General Lagos N°1471
Comuna Valdivia
Impuesto 39615
Dirección de Envío de la Factura General Lagos N°1471
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Borosi Ltda
Razón Social IMPORTADORA BOROSI LIMITADA
R.U.T. 77.796.408-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Borosi Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas8UnidadAdquisición de 8 mochila porta notebook, para la Dirección Regional de Obras Los Ríos, se debe cotizar de acuerdo a formulario adjunto , el valor debe inluir el despacho   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 8.500
IVA  19  % $ 39.615
TOTAL OC $ 248.115


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.536.461-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.409.739-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.154.260-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.409.739-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.534.572-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.534.572-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.796.408-9 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.982.292-3 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.519.210-2 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.071.344-7 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.609.006-9 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.796.274-6 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 76.790.324-3 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 14.017.216-2 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 76.209.015-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.