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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5539-118-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Impresión Digital de Folletos para las Pruebas Piloto Año 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5539-11-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UCHILE Depto.Evaluac. y Medicion Educacional DEMRE |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. José Pedro Alessandri 685 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. José Pedro Alessandri 685 - Ñuñoa - Santiago |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
25987440 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. José Pedro Alessandri 685 - Ñuñoa - Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Marketing Directo Limitada |
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Razón Social |
DIVISION MARKETING DIRECTO LIMITADA
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R.U.T. |
76.157.827-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Marketing Directo Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121503
| Impresión digital | 1 | Unidad | Servicio de Impresión Digital calidad láser de Folletos para la Prueba Piloto del año 2025 de acuerdo a las especificaciones y condiciones indicadas en las bases técnicas licitación. | Valor Total Neto |
$ 136.776.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 136.776.000
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$ 136.776.000
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Total Neto
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$ 136.776.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.987.440
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$ 162.763.440
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.