Orden de Compra. Nº1217357-51-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1217357-82-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1217357-51-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1217357-82-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
R.U.T. 65.847.840-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
R.U.T. 65.847.840-0
Dirección de Facturación Avenida Ciudad de mexico 1589
Comuna La Pintana
Impuesto 157264,9
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ciudad de mexico 1589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial M&T SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL M&T SPA
R.U.T. 77.540.301-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial M&T SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo2CajaTORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8 X 1/2 PUNTA BROCA( CAJA DE 100 UNIDADES)  $ 1.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.714 $ 2.714
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado500UnidadAMARRAS PLASTICAS DE 15 CM  $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
39111501
Artefactos fluorescentes26UnidadEQUIPOS LED HERMETICOS 2 X 36W X 120 CM   $ 11.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.374 $ 309.374
39111702
Lámparas portátiles4UnidadFOCOS LED 400W EXTERIOR  $ 12.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.016 $ 51.016
31211704
Selladores2UnidadPOMOS DE SILICONA TRANSPARENTE  $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.740 $ 2.740
39111702
Lámparas portátiles10UnidadFOCOS LED 1000 W EXTERIOR LP66 PROFESIONAL  $ 26.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.660 $ 264.660
13102005
Acrilonitrilo estireno acrílico (ASA)1UnidadPLACA ACRILICO 2.50 X 1.10M  $ 38.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.342 $ 38.342
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10UnidadCINTAS AISLANTE NEGRA   $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.230 $ 17.230
39121311
Accesorios eléctricos2RolloROLLOS DE CORDON ELECTRICO 2.5 DE 100MT C/U  $ 68.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.134 $ 136.134
Total Neto $ 827.710
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.265
TOTAL OC $ 984.975


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.