Orden de Compra. Nº418-5585-SE25 "LPC-COMP-ALIMENTOS -FRU.Y VER. EMPORIO AYSEN-LICITACION"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 418-5585-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2025
Nombre de la Orden de Compra LPC-COMP-ALIMENTOS -FRU.Y VER. EMPORIO AYSEN-LICITACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 418-2-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H Puerto Aysén
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6272
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Facturación Yussef Laibe 180
Comuna Aysén
Impuesto 153801,2
Dirección de Envío de la Factura Yussef Laibe 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emporio Aysen
Razón Social SOCIEDAD EMPORIO AYSEN LIMITADA
R.U.T. 77.237.438-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Emporio Aysen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos1kilogramo- REGULARIZACION DOCUMENTACION CONTABLE : GUIAS- N°1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827.- FACTURA N° 1044.-- REGULARIZACION DOCUMENTACION CONTABLE : GUIAS- N°1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827.- FACTURA N° 1044.- $ 809.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 809.480 $ 809.480
Total Neto $ 809.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.801
TOTAL OC $ 963.281


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.