Orden de Compra. Nº1271359-162-SE25 "MEMO 206/COALCIONES/REP. POLONIA/L-9-37-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271359-162-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MEMO 206/COALCIONES/REP. POLONIA/L-9-37-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1271359-37-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICITACIONES
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra Sargento aldea 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Facturación Sargento aldea 898
Comuna Lampa
Impuesto 420872,8
Dirección de Envío de la Factura Sargento aldea 898
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercio Integral P&J
Razón Social COMERCIO INTEGRAL P&J LIMITADA
R.U.T. 77.852.755-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercio Integral P&J
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel40UnidadQUEQUE INDIVIDUAL NUTRISA SIN SELLOS QUEQUE INDIVIDUAL NUTRISA SIN SELLOS $ 746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.840 $ 29.840
50181905
Galletas dulces o pastelitos684UnidadLECHE IND. 200 ML COLUN VARIOS SABORES LECHE IND. 200 ML COLUN VARIOS SABORES $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.620 $ 379.620
50181905
Galletas dulces o pastelitos44UnidadSÁNDWICH *para despacho el 15 de mayo* SÁNDWICH DAILY FRESH 125G. CARNE MECHADA CON QUESO AL VACIO $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.400 $ 114.400
14111705
Servilletas de papel12Unidad12 tortas de 4 diferentes sabores *para entregar el 22 de mayo de 2025*TORTAS LIDER O JUMBO, PARA 30 PERSONAS, MARCA Y SABOR SUJETO A DISPONIBILIDAD, SABORES VARIOS. *para entregar el 22 de mayo de 2025* $ 44.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.440 $ 532.440
14111705
Servilletas de papel210UnidadAGUA SABORIZADA CACHANTUN 1.6L SABORES VARIOSAGUA SABORIZADA CACHANTUN 1.6L SABORES VARIOS $ 1.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.640 $ 311.640
14111705
Servilletas de papel30UnidadJUGO NECTAR DEL VALLE 1.5L. VARIOS SABORES JUGO NECTAR DEL VALLE 1.5L. VARIOS SABORES $ 1.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.580 $ 56.580
14111705
Servilletas de papel1400UnidadJUGO IND. SPRIM 200ML VARIOS SABORES JUGO IND. SPRIM 200ML VARIOS SABORES $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.600 $ 446.600
14111705
Servilletas de papel800UnidadCOMPOTA WHATTS 90 GR. VARIOS SABORES COMPOTA WHATTS 90 GR. VARIOS SABORES $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.000 $ 344.000
Total Neto $ 2.215.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 420.873
TOTAL OC $ 2.635.993


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.