Orden de Compra. Nº1077218-144-AG24 "SERVICIO DE CAFETERIA PARA HOSPITAL DE DIA INFANTO compra ágil: 1077218-102-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1077218-144-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAFETERIA PARA HOSPITAL DE DIA INFANTO compra ágil: 1077218-102-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN FONDOS
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3277
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Facturación Chacabuco#700
Comuna Valdivia
Impuesto 57950
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco#700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIO FACTURA

Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato Envió DTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.  

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ayekan
Razón Social EVENTOS AYEKAN VIVIANA OJEDA E.I.R.L.
R.U.T. 77.025.448-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ayekan
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería1GlobalSERVICIO DE CAFETERÍA PARA INAUGURACIÓN SALA REHABILITACIÓN HOSPITAL DE DÍA. EL DÍA 03/10/2024 EN DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL DE DÍA INFANTO ADOLESCENTE SSLR. 40 PERSONAS HORARIO A CONFIRMAR.   $ 305.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.000 $ 305.000
Total Neto $ 305.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.950
TOTAL OC $ 362.950


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.025.448-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.