|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3693-9-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-02-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3693-3-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento SECPLA |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
|
|
R.U.T. |
69.061.700-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Francia 011 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
|
|
R.U.T. |
69.061.700-5 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Francia 011 |
|
Comuna |
El Quisco
|
|
Impuesto |
9579831,92 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Francia 011 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercial San Fernando |
|
Razón Social |
IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO
|
|
R.U.T. |
76.194.668-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Comercial San Fernando |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | Unidad | CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA, ARTÍCULOS DE LIBRERÍA E INSUMOS 2026, SIMILARES PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO | CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA |
$ 50.420.168,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.420.168
|
$ 50.420.168
|
|
|
Total Neto
|
$ 50.420.168
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.579.832
|
|
$ 60.000.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.