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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057681-19-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ALIMENTACION CENTRO ESCOLAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Servicio Metropolitano Oriente
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R.U.T. |
61.608.401-1 |
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Dirección de Facturación |
Canada 308, Providencia |
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Comuna |
*
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Impuesto |
648011,91 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Canada 308, Providencia |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-04-2025 |
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Proveedor |
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. |
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Razón Social |
SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVI
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R.U.T. |
96.872.930-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad no definida | Alimentación Centro escolar mes de marzo 2025 | |
$ 742.309,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 742.309
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$ 742.309
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad no definida | Alimentación mes de marzo 2025 | |
$ 2.668.280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.668.280
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$ 2.668.280
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Total Neto
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$ 3.410.589
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 648.012
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$ 4.058.601
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.