Orden de Compra. Nº2336-118-AG25 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA, OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA D-456 MARGOT LOYOLA PALACIOS."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2336-118-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA, OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA D-456 MARGOT LOYOLA PALACIOS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 60.902.063-6
Dirección de Facturación AVDA. PRESIDENTE IBAÑEZ 207
Comuna Linares
Impuesto 52538,8
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PRESIDENTE IBAÑEZ 207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina1GlobalMATERIALES DE ENSEÑANZA, OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES, COTIZAR POR EL TOTAL DE LOS PRODUCTOS SEGUN LISTADO EN ARCHIVO ADJUNTO.-MATERIALES DE ENSEÑANZA, OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES, SEGUN COTIZACION N° 2142315144.- $ 276.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.520 $ 276.520
Total Neto $ 276.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.539
TOTAL OC $ 329.059


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.