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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2755-27-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, a compra ágil: 2755-14-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
69.073.400-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Barros Luco 1881 |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
486189,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Barros Luco 1881 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO DE PRODUCTOS | DESPACHO DE PRODUCTOS, SE INDICA DIRECCIONES EN FICHA TECNICA. |
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Proveedor |
comercial mas |
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Razón Social |
COMERCIAL MAS LIMITADA
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R.U.T. |
77.809.420-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
comercial mas |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31161503
| Clavo-tornillo | 1 | Unidad | Materiales de construcción, según especificaciones técnicas adjunta, no se aceptarán ofertas sin cotizaciones adjunta, detallando productos solicitados. (Se debe considerar el despacho de los productos según se especifica en ficha técnica adjunta. | |
$ 2.558.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.558.890
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$ 2.558.890
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Total Neto
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$ 2.558.890
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 486.189
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$ 3.045.079
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.