Orden de Compra. Nº324-93-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 324-2-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 324-93-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 324-2-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 324-2-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
R.U.T. 69.255.000-5
Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo Nº120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
R.U.T. 69.255.000-5
Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120
Comuna Cerrillos
Impuesto 1908550
Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-02-2025
TítuloDescripción
Coordinacion ServicioCOORDINAR SERVICIO CON DPTO DE INFORMATICA

Solange Espinoza 
correo: sespinoza@mcerrillos.cl
Numero: 233278037
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alfacom Ingeniería Ltda.
Razón Social ALFACOM INGENIERIA LTDA
R.U.T. 78.573.960-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alfacom Ingeniería Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
Computadores de escritorio1UnidadServicio de Arriendo de Equipos Computacionales de Acuerdo a EETT.Arriendo de equipamiento segun lo solicitado, se indica valor total neto $ 10.045.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.045.000 $ 10.045.000
Total Neto $ 10.045.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.908.550
TOTAL OC $ 11.953.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.