Orden de Compra. Nº3680-140-AG25 " compra ágil: 3680-128-COT25 SOLICITA LA COMPRA DE COLACIONES PARA SALIDA PEDAGOGICA A REALIZARSE EL DIA 11 DE JUNIO DE 2025, SEGUN SOLICITUD ORD N°53 26/05/2025 LICEO SAN ESTEBAN, CON CARGO A LEY SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3680-140-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 3680-128-COT25 SOLICITA LA COMPRA DE COLACIONES PARA SALIDA PEDAGOGICA A REALIZARSE EL DIA 11 DE JUNIO DE 2025, SEGUN SOLICITUD ORD N°53 26/05/2025 LICEO SAN ESTEBAN, CON CARGO A LEY SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA SANTA TERESA #154
Comuna San Esteban
Impuesto 29640
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA TERESA #154
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cabezas soluciones ya spa
Razón Social CABEZAS SOLUCIONES SPA
R.U.T. 77.671.935-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal cabezas soluciones ya spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos24Unidadcolación fría en bolsa Barros Lucos al vacío + coca- cola cero en lata o similar + De Todito 290 gramos.  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
Total Neto $ 156.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.640
TOTAL OC $ 185.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.