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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2727-767-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS CONVENIO SALUD FAMILIAR POSTAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Facturación |
BILBAO 373 |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
6337,64 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BILBAO 373 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50201711
| Té instantáneo | 2 | Caja | caja de té x 100 bolsas | |
$ 4.518,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.036
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$ 9.036
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50221202
| Cereales en barra | 60 | Unidad | cereal en barra 21 g | |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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50201706
| Café | 80 | Unidad | café en sachet nescafé o similar stick 1,8 g. | |
$ 154,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.320
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$ 12.320
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Total Neto
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$ 33.356
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.338
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$ 39.694
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.