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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1218463-19-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1218463-2-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1218463-2-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.892.100-9 |
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Dirección de Facturación |
Ánima de Diego 550 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
6722883,05 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ánima de Diego 550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERCATOOLS SPA |
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Razón Social |
SERCATOOLS SPA
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R.U.T. |
77.567.313-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERCATOOLS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49221511
| Bolsas de equipo deportivo | 1 | Global | Adquisición De Material Deportivo Para Estable-cimientos Educacionales Dependientes De La Corporación Municipal Gabriel González Videla | SE COTIZA SEGÚN CANTIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. PLAZO DE ENTREGA 1 DÍAS, INCLUYE DESPACHO.
SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA.
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$ 35.435.486,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.435.486
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$ 35.435.486
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Total Neto
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$ 35.435.486
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Descuento
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$ 51.891
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.722.883
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$ 42.106.478
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.