|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2785-335-TD25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2785-8-FTD25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
|
|
R.U.T. |
69.264.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO |
|
Comuna |
San Pedro de La Paz
|
|
Impuesto |
40327004,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Maria Teresa Mendez Gutierrez |
|
Razón Social |
MARÍA TERESA MÉNDEZ GUTIÉRREZ
|
|
R.U.T. |
9.392.172-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Maria Teresa Mendez Gutierrez |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76101501
| Servicios de saneamiento de aseos | 6 | Mes | Mantener aseadas las distintas dependencias municipales (indicadas en el punto 3 de los términos técnicos de referencia), tanto al interior como al exterior. | |
$ 35.374.565,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 212.247.390
|
$ 212.247.390
|
|
|
Total Neto
|
$ 212.247.390
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 40.327.004
|
|
$ 252.574.394
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.