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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1743-205-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GALVANOS SEMINARIO ODEL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1743-25-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
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R.U.T. |
69.091.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Cardenal Caro 796 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
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R.U.T. |
69.091.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Cardenal Caro 796 |
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Comuna |
Litueche
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Impuesto |
33440 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cardenal Caro 796 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cesar Antonio |
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Razón Social |
CÉSAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS
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R.U.T. |
13.781.095-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cesar Antonio |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49101702
| Trofeos | 8 | Unidad | galvano base madera con acrilico | |
$ 22.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 176.000
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$ 176.000
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Total Neto
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$ 176.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.440
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$ 209.440
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.