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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
948-118-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-87-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
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R.U.T. |
60.901.003-7 |
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Dirección de Facturación |
Zegers N° 159 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
22418,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zegers N° 159 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Transform |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA GREEVEN SPA
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R.U.T. |
77.555.265-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Transform |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50192501
| Sandwiches y canapés con relleno frescos | 45 | Unidad | COMPRA INSUMOS PROYECTO RED CULTURAL BULNES – COLACIONES CON ENTREGA EL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2025 EN COLEGIO BULNES, SEGÚN SOLICITUD DE GASTOS N°319, QUE CONTENGA LO SIGUIENTE:
• 45 COLACIONES SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:
o SANDWICH JAMÓN QUESO
o BEBIDA 600ML
o CADA UNO CON SU BOLSA Y SERVILLETA | |
$ 2.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 117.990
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$ 117.990
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Total Neto
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$ 117.990
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.418
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$ 140.408
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.