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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-12672-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAPS. PAC ID.1057049-219-LP24 INT. 1395/2024 PROGRAMA INSUMOS JUNIO 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-219-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
684000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hemisferio Sur SA |
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Razón Social |
HEMISFERIO SUR S.A.
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R.U.T. |
96.533.330-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hemisferio Sur SA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42295302
| Cánulas quirúrgicas de perfusión | 50 | Kit | 922-0038 CÁNULA AORTICA 65 X 7 MM (21FR) FLUJO SUAVE PUNTA EN 90° | Canula Aortica de Flujo Suave Soft Flow EZ Glide, punta curva, cuerpo anillado, 21Fr x 37.6cm Marca Edwards Se adjunta ficha técnica y certificaciones. Plazo de entrega 1 día hábil recibida la OC. REF: EZC21TA |
$ 72.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.600.000
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$ 3.600.000
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Total Neto
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$ 3.600.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 684.000
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$ 4.284.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.