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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1960-11-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de equipos generadores y kit de corte y rescate, para el Servicio Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendio del aeropuerto Pdte. Carlos Ibáñez del campo. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1960-5-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
942714,83 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-03-2024 |
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Proveedor |
FIREGROUND EQUIPAMIENTO SPA |
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Razón Social |
FIREGROUND EQUIPAMIENTO SPA
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R.U.T. |
76.990.594-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FIREGROUND EQUIPAMIENTO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111602
| Generadores hidroeléctricos | 2 | Unidad | Generadores eléctricos | Generadores eléctricos y Trípode de iluminación |
$ 1.378.351,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.756.702
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$ 2.756.702
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27111507
| Cortadores de metal | 1 | Kit | Kit de corte y rescate. | Equipo kit de corte y rescate
Compresor 2galones M18
Kit cizalla M18
Llave impacto
Juego dados
Batería M18 |
$ 2.204.955,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.204.955
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$ 2.204.955
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Total Neto
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$ 4.961.657
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 942.715
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$ 5.904.372
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.