Orden de Compra. Nº594807-25-SE25 "ARRIENDO MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS"
Recuerde que el responsable del pago es MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 594807-25-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AO ALMIRANTE MONTT
Razón Social MONTT
R.U.T. 61.979.670-5
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MONTT
R.U.T. 61.979.670-5
Dirección de Facturación AV ALTAMIRANO S/N, MOLO DE ABRIGO, VALPARAÍSO
Comuna Algarrobo
Impuesto 33375,5899999897
Dirección de Envío de la Factura AV ALTAMIRANO S/N, MOLO DE ABRIGO, VALPARAÍSO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadSERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORAS, CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO, HH´S4064547 Y 4193979, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL.CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO. $ 115.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.582 $ 115.582
44101501
Fotocopiadoras9881UnidadSERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORAS, COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO, HH´S4064547 Y 4193979,CORRESPONDIENTE AL PERIODO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL.COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO. $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.286 $ 60.079
Total Neto $ 175.661
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.376
TOTAL OC $ 209.037


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.