Orden de Compra. Nº1230872-10-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230872-11-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230872-10-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230872-11-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración de adquisiciones
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T
R.U.T. 65.114.043-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T
R.U.T. 65.114.043-9
Dirección de Facturación Estación de Trenes de Molina; Avenida Luis Cruz Martínes sin número
Comuna Molina
Impuesto 114575
Dirección de Envío de la Factura Estación de Trenes de Molina; Avenida Luis Cruz Martínes sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEÑALMAX E.I.R.L.
Razón Social COMERCIAL WASHINGTON ERNESTO OYARCE SAZO E.I.R.L
R.U.T. 76.106.235-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SEÑALMAX E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112101
Proveedores de servicio de Internet (ISP)2UnidadSERVICIO DE INTERNET ANUAL PARA RECINTOS ADMINISTRADOS POR LA CORPORACIÓN  $ 301.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 603.026 $ 603.026
Total Neto $ 603.026
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.575
TOTAL OC $ 717.601


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.