Orden de Compra. Nº1214062-27-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1214062-4-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Deporte y Recreación de Zapallar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1214062-27-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1214062-4-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Deporte
Razón Social Corporación Municipal de Deporte y Recreación de Zapallar
R.U.T. 65.084.811-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4.5.1030.10.23 del sistema Defontana.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Deporte y Recreación de Zapallar
R.U.T. 65.084.811-K
Dirección de Facturación MOISES CHACON 333
Comuna Zapallar
Impuesto 493724,12
Dirección de Envío de la Factura MOISES CHACON 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ERGONNOVA
Razón Social ERGONNOVA S.P.A.
R.U.T. 76.268.339-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ERGONNOVA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101801
Suministro de electricidad monofásica1GlobalSEGUN BASES TECNICAS DEL REQUERIMIENTO DE COMPRA ADJUNTO  $ 2.598.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.598.548 $ 2.598.548
Total Neto $ 2.598.548
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 493.724
TOTAL OC $ 3.092.272


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.