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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3100-54-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
23-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SE REQUIERE ADQUIRIR ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
proveedor no responde a correo y llamado telefónico por la no entrega de productos solicitados |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH |
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Razón Social |
DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
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R.U.T. |
61.102.002-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
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R.U.T. |
61.102.002-3 |
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Dirección de Facturación |
RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
11952,33 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-06-2025 |
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Proveedor |
CRISTHIAN ALEXANDER |
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Razón Social |
FIBEX SPA
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R.U.T. |
76.569.233-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CRISTHIAN ALEXANDER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201502
| Cinta autoadhesiva aislante eléctrica | 3 | Unidad | CINTA AISLANTE 3M NEGRA 20MT | |
$ 2.952,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.856
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$ 8.856
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39101608
| Focos cialiticos | 10 | Unidad | FOCO TROCHA LED COLOR AMBAR 2 PULGADAS REDONDA. | |
$ 3.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.900
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$ 39.900
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31162108
| Anclajes de amarrar | 1 | Paquete | 1 PAQUETE DE AMARRAS PLASTICA NEGRA 4.8 X 300MM 10 UNIDADES. | |
$ 4.151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.151
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$ 4.151
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Total Neto
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$ 52.907
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 10.000
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IVA 19 %
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$ 11.952
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$ 74.859
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.