Orden de Compra. Nº2404-662-AG25 "NP 40 SEGURIDAD ADQ DE COLACIONES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-301-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-662-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra NP 40 SEGURIDAD ADQ DE COLACIONES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-301-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 000447 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 194306,35
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KENTO
Razón Social DISTRIBUIDORA KENTO LIMITADA
R.U.T. 76.265.744-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KENTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados200UnidadJUGOS NECTAR WATTS (1.5 LT)  $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.800 $ 258.800
50202310
Agua mineral170UnidadAGUA MINERAL CACHANTUN SIN GAS (1.6 LT.)  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.080 $ 140.080
50202304
Jugos y néctar envasados1531UnidadJUGOS NECTAR BOMBILLIN VIVO (190 ML.)  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.785 $ 359.785
50181905
Galletas dulces o pastelitos1500UnidadGALLETAS MINI COSTA (35 GRS.)  $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000
Total Neto $ 1.022.665
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 194.306
TOTAL OC $ 1.216.971


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.