|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2421-90-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DENTAL (ENERO A MAYO 2026) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2421-9-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Administración de Salud Municipal
|
|
R.U.T. |
69.256.900-8 |
|
Dirección de Facturación |
O`Higgins 1256 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
855000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O`Higgins 1256 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Rigoberto Arnoldo Fuica Cabello |
|
Razón Social |
RIGOBERTO ARNOLDO FUICA CABELLO
|
|
R.U.T. |
8.929.614-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Rigoberto Arnoldo Fuica Cabello |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 5 | Unidad | SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DENTALES.
SERVICIO JUNIO A DICIEMBRE 2025. | VALOR MENSUAL MANTENCION Y REPARACION EQUIPAMIENTO DENTAL.
SERVICIO A DICIEMBRE 2025. |
$ 900.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.500.000
|
$ 4.500.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.500.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 855.000
|
|
$ 5.355.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.