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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2778-430-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2778-357-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADQUISICION MUNI-EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENGO
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R.U.T. |
69.081.200-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENGO
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R.U.T. |
69.081.200-2 |
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Dirección de Facturación |
SERRANO Nº 450 |
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Comuna |
Rengo
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Impuesto |
481610,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SERRANO Nº 450 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PGA Gestiones SPA |
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Razón Social |
PGA GESTIONES SPA
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R.U.T. |
77.443.232-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PGA Gestiones SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121801
| Plumeros | 1 | Unidad | DESPACHAR A JARDÍN COLORÍN COLORADO - PISCINA SUR
Directora(s): Pamela Bravo
Dirección: Villa España Pasaje 1 Nº 1467
Teléfono: 9-85322196
ENVIAR FACTURA ELECTRONICA UNA VEZ ENTREGADO EL MATERIAL AL CORREO: msoto@educacionrengo.cl | MATERIALES DE ASEO JARDÍN COLORIN COLORADO SEGÚN DETALLE ORDEN DE COMPRA 20250780 ADJUNTA. |
$ 2.212.470,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.212.470
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$ 2.212.470
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47121801
| Plumeros | 1 | Unidad | DESPACHAR A ESCUELA MANUEL FRANCISCO CORREA
UBICADA EN CALLE ALVARO PRIETO N° 145, ROSARIO
CONTACTO: PATRICIA PINO GAETE
TELEFONO: +569 61499840
ENVIAR FACTURA ELECTRONICA UNA VEZ ENTREGADO EL MATERIAL AL CORREO: msoto@educacionrengo.cl | MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA AMNUEL FRANCISCO CORREA SEGÚN DETALLE ORDEN DE COMPRA 20250748 ADJUNTA |
$ 322.320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 322.320
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$ 322.320
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Total Neto
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$ 2.534.790
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 481.610
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$ 3.016.400
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.