Orden de Compra. Nº1223542-183-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1223542-221-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1223542-183-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1223542-221-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE RANCAGUA
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE RANCAGUA
R.U.T. 65.104.928-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0756 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE RANCAGUA
R.U.T. 65.104.928-8
Dirección de Facturación CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE RANCAGUA
Comuna Rancagua
Impuesto 213066
Dirección de Envío de la Factura CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE RANCAGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERREXPERT
Razón Social FERREXPERT SPA
R.U.T. 77.834.695-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERREXPERT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201616
Adhesivos líquidos10GalónAdhesivo de contacto Agorex, AGREGAR COTIZACION CON EETT DEL PRODUCTO OFERTADO.  $ 28.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.900 $ 282.900
27111909
Espátulas10UnidadEspátula 2", AGREGAR COTIZACION CON EETT DEL PRODUCTO OFERTADO.  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
30161705
Suelos de caucho50UnidadPalmeta de caucho color rojo 50 cms x 50 cms x 25 mm, AGREGAR COTIZACION CON EETT DEL PRODUCTO OFERTADO.   $ 8.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.500 $ 414.500
30161705
Suelos de caucho50UnidadPalmeta de caucho color negro 50 cms x 50 cms x 25 mm, AGREGAR COTIZACION CON EETT DEL PRODUCTO OFERTADO.  $ 8.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.500 $ 414.500
Total Neto $ 1.121.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 213.066
TOTAL OC $ 1.334.466


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 5.579.314-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.