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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2078-334-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE IMPRESION SC 331 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
O'Higgins 241 local 2, Concepción |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
378480 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins 241 local 2, Concepción |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SALAMANDRA |
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Razón Social |
SALAMANDRA SPA
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R.U.T. |
77.039.507-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SALAMANDRA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60105409
| Materiales educativos de publicidad y marketing de marca | 800 | Unidad | 800 unidades Parasoles 58 x 118.5 cm Parasoles a 4 colores más barniz UV, cartulina impresa emplacada en cartón microcorrugado doblado Para difusión de campaña de Consumo seguro de los mariscos | 800 unidades Parasoles 58 x 118.5 cm Parasoles a 4 colores más barniz UV, cartulina impresa emplacada en cartón microcorrugado doblado Para difusión de campaña de Consumo seguro de los mariscos |
$ 2.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.992.000
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$ 1.992.000
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Total Neto
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$ 1.992.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 378.480
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$ 2.370.480
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.