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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3947-250-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3947-27-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
YUNGAY N° 125 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
11525,02 |
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Dirección de Envío de la Factura |
YUNGAY N° 125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARIO |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA MARIO FERNANDEZ NEIRA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.169.243-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARIO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Global | CAJA DE ALIMENTOS ESPECIALES SEGUN COTIZACION N°100596, CONSISTENTE EN :
3.02 KG PAN HALLULLA
066 KG JAMON
0.82 KG QUESO GAUDA LAMINADO FRUTILLAR
1 TE SUPREMO LA RENDIDORA
2 RELLENOS FRUTALES ARCOR 500G
2 CAFE MONTERREY 170G
2 TOALLA NOVA CLASICA 1 ROLLO
2 AZUCA IANSA 1K
2 GALLETA FRUNA GOTERON 1 K
2 GALLETA FRUNA PEPAP COCO 1K
2 BEBIDA CRUSH 3L
2 BEBIDA PAP 3L
2 BEBIDA BILZ 3L
1 VASO POLIPAPEL 245ML | CAJA DE ALIMENTOS ESPECIALES SEGUN COTIZACION N°100596 |
$ 60.658,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.658
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$ 60.658
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Total Neto
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$ 60.658
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.525
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$ 72.183
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.