Orden de Compra. Nº3061-239-AG25 "O.C. CENMACUAR,MATERIALES PARA TALLER SUBARSENAL "
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Base Naval Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3061-239-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-08-2025
Nombre de la Orden de Compra O.C. CENMACUAR,MATERIALES PARA TALLER SUBARSENAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE
Razón Social Comandancia Base Naval Iquique
R.U.T. 61.962.400-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5023000011016412204010000 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Base Naval Iquique
R.U.T. 61.962.400-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 706
Comuna Iquique
Impuesto 31549,5
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Diego Limitada
Razón Social SOC COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA
R.U.T. 76.239.680-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial San Diego Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Brochas1GalónANTICORROSIVO  $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.900 $ 22.900
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Brochas1GalónBARNIZ, ACABADO NATURAL  $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
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Brochas6UnidadBROCHA 2"  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
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Brochas3UnidadBROCHA 3"  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550
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Brochas2UnidadTAPAGOTERAS COLOR GRIS, PARA CALAFATEADORA 230ML.  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
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Brochas2UnidadADHESIVO CONTACTO( SIMILAR AGOREX 60) 240CC  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
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Brochas2UnidadSILICONA ACEITICA TRANSPARENTE, PARA CALAFATEADORA  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
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Brochas2UnidadPOMELES 1/2"  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
31211904
Brochas2UnidadPOMELES 3/4"  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
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Brochas3UnidadDISCO FLAP 4 1/2"  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
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Brochas5UnidadCINTA MASKING 2"  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
31211904
Brochas5UnidadDISCO CORTE PARA METAL 4 1/2"  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
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Brochas2UnidadSOLDADURA PLASTICA TIPO A Y B, 14ML (SIMILIAR POXIPOL)  $ 6.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
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Brochas2UnidadCANDADO DE SEGURIDAD ENDURECIDO ANTI NAPOLEON; 40MM, (SIMILAR SCANAVINI SC940)  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
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Brochas5UnidadDISCO DE DESBASTE PARA METAL 4 1/2"  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
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Brochas1UnidadCORTINA DE BAÑO 180 X 180CM  $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
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Brochas1UnidadPINTURA SPRAY ALTA TEMPERATURA, COLOR NEGRO 430 ML  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
Total Neto $ 166.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.550
TOTAL OC $ 197.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.