Orden de Compra. Nº1989-143-AG25 "ARTÍCULOS DE ASEO, deriva de compra ágil: 1989-130-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1989-143-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO, deriva de compra ágil: 1989-130-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA IQUIQUE
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto Diego Aracena
Comuna Iquique
Impuesto 95822,7
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Diego Aracena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-10-2025
TítuloDescripción
Entregar en Aeropuerto Diego Aracena de Iquique , bajo torre de control . Sr. Marcial Rojas Araya o Guillermo Madrid [ bodega logística] 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROAL
Razón Social ROAL SPA
R.U.T. 78.121.727-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ROAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181501
Ceras sintéticas16UnidadCERA CREMA PARA VEHÍCULOS KIT 200 GRMS CERA CREMA PARA VEHÍCULOS $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
47131816
Desodorantes50UnidadPINO AROMATIZANTE PARA VEHÍCULOS AUTO LITTLIE TREESPINO AROMATIZANTE PARA VEHÍCULOS AUTO LITTLIE TREES $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
47131602
Paños de limpieza absorbente40UnidadPAÑO MICROFIBRA DE 40 X 40 Cm PARA SECARPAÑO MICROFIBRA DE 40 X 40 Cm PARA SECAR $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
12352310
Siliconas20UnidadSILICONA PARA LIMPIEZA DE VEHÍCULOS TEAM 480 CCSILICONA PARA LIMPIEZA DE VEHÍCULOS $ 1.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.980 $ 27.980
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadDESINFECTANTE AEROSOL IGENIX 360 CCDESINFECTANTE AEROSOL IGENIX 360 CC $ 2.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.650 $ 70.650
14111703
Toallas de papel100RolloTOALLA PAPEL INDUSTRIAL 250 MTSTOALLA PAPEL INDUSTRIAL 250 MTS $ 2.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.800 $ 299.800
Total Neto $ 504.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.823
TOTAL OC $ 600.153


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.