|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
872-270-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Alojamiento en Antofagasta, 04-06/06 func. C.Torres y C.Gutiérrez |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
872-119-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comisión Chilena de Energía Nuclear |
|
Razón Social |
COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
R.U.T. |
82.983.100-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Amunategui N° 95 Santiago |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
R.U.T. |
82.983.100-7 |
|
Dirección de Facturación |
Amunategui N° 95 Santiago |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
76760 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui N° 95 Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-06-2025 |
|
|
|
Proveedor |
123 SOMNUS SPA |
|
Razón Social |
SOMNUS SPA
|
|
R.U.T. |
76.490.371-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
123 SOMNUS SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30222507
| Hotel | 4 | Unidad no definida | Servicio de alojamineto en Antofagasta, habitación single, funcionarios Carolina Torres y Carlos Gutiérrez del 04 al 06/06/2025 (Reserva 1748533689) | |
$ 101.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 404.000
|
$ 404.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 404.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 76.760
|
|
$ 480.760
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.