Orden de Compra. Nº2776-317-SE25 "FACTURAS 5496- 5497 SERVICIOS COMPUTACIONALE PRESTADOS MES DE MARZO DE 2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2776-317-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra FACTURAS 5496- 5497 SERVICIOS COMPUTACIONALE PRESTADOS MES DE MARZO DE 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bisquert 262, Rengo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2151122 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo
Comuna Rengo
Impuesto 627400,9
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES S.A.
Razón Social INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES S A
R.U.T. 79.560.740-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava1Unidad no definidaFACTURA N°5496 - 5497 SERVICIOS COMPUTACIONALES PRESTADOS MES DE MARZO DE 2025FACTURA N°5496 - 5497 SERVICIOS COMPUTACIONALES PRESTADOS MES DE MARZO DE 2025. $ 3.302.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.302.110 $ 3.302.110
Total Neto $ 3.302.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 627.401
TOTAL OC $ 3.929.511


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.