|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2624-27-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
12-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
lanzamiento de la temporada de verano 2025 acción promoción Santiago Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2624-8-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de Turismo
|
|
R.U.T. |
60.704.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Céspedez González N° 735, Iquique |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
111764,65 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Céspedez González N° 735, Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
14-11-2024 |
|
|
|
Proveedor |
Gestion Creativa |
|
Razón Social |
SERVICIO Y GESTION CREATIVA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.031.853-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Gestion Creativa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90151602
| Productoras | 1 | Unidad | De acuerdo a Memorándum N°88-CDP N°100-Cotización proveedor-solicitud de cotización e informe técnico. | De acuerdo a Memorándum N°88-CDP N°100-Cotización proveedor-solicitud de cotización e informe técnico. |
$ 588.235,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 588.235
|
$ 588.235
|
|
|
Total Neto
|
$ 588.235
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 111.765
|
|
$ 700.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.