Orden de Compra. Nº2624-27-AG24 "lanzamiento de la temporada de verano 2025 acción promoción Santiago Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2624-8-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Turismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2624-27-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2024
Nombre de la Orden de Compra lanzamiento de la temporada de verano 2025 acción promoción Santiago Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2624-8-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Regional de Tarapaca
Razón Social Servicio Nacional de Turismo
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 115 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Turismo
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Facturación Céspedez González N° 735, Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 111764,65
Dirección de Envío de la Factura Céspedez González N° 735, Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gestion Creativa
Razón Social SERVICIO Y GESTION CREATIVA LIMITADA
R.U.T. 76.031.853-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gestion Creativa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151602
Productoras1UnidadDe acuerdo a Memorándum N°88-CDP N°100-Cotización proveedor-solicitud de cotización e informe técnico. De acuerdo a Memorándum N°88-CDP N°100-Cotización proveedor-solicitud de cotización e informe técnico. $ 588.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.235 $ 588.235
Total Neto $ 588.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.765
TOTAL OC $ 700.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.031.853-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.