Orden de Compra. Nº4535-22-AG25 "COLACIONES "
Recuerde que el responsable del pago es LICEO ISIDORA RAMOS DE GAJARDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4535-22-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo B-52
Razón Social LICEO ISIDORA RAMOS DE GAJARDO
R.U.T. 60.903.251-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO ISIDORA RAMOS DE GAJARDO
R.U.T. 60.903.251-0
Dirección de Facturación LUIS CRUZ MARTINEZ Nº93
Comuna Lebu
Impuesto 17670
Dirección de Envío de la Factura LUIS CRUZ MARTINEZ Nº93
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATRICIONEIRACONTRERAS
Razón Social CASTULO PATRICIO NEIRA CONTRERAS
R.U.T. 10.539.958-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PATRICIONEIRACONTRERAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas31UnidadCOLACIONES QUE CONTENGAN: 01 SANDWICH JAMÓN/QUESO CALIENTE EN PAN HAMBURGUESA, 01 JUGO 300ML., 01 MANZANA, 01 BARRA DE CEREAL, 01 GALLETA CHOCO CHIPS O SIMILAR, 01 YOGURTH CON TROZOS DE FRUTA.  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000
Total Neto $ 93.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.670
TOTAL OC $ 110.670


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.539.958-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.