|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
857-61-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN VEHÍCULO INSTITUCIONAL DR LOS RÍOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
|
|
R.U.T. |
72.576.700-5 |
|
Dirección de Facturación |
Catedral 1575 Piso 1 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
38000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Catedral 1575 Piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LUBRI - EXPRESS |
|
Razón Social |
INVERSIONES TRES PUNTOS SPA
|
|
R.U.T. |
77.297.666-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
LUBRI - EXPRESS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25191513
| Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra | 1 | Unidad | MANTENCIÓN VEHÍCULO INSTITUCIONAL DR LOS RIOS, VER TERMINOS DE REFERENCIA | MANTENCIÓN VEHÍCULO INSTITUCIONAL DR LOS RIOS |
$ 200.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 200.000
|
$ 200.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 200.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 38.000
|
|
$ 238.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.