Orden de Compra. Nº5655-36-CM25 "Orden de Compra: 5655-36-CM25 / Materiales de Ferretería para Biombos"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5655-36-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 5655-36-CM25 / Materiales de Ferretería para Biombos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FAC.FILOSOFIA Dirección Econ. y Adm
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 121202014201008 FUNCIONAMIENTO FACULTAD del sistema AUGE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días Según lo acordado con el proveedor.
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025
Comuna Ñuñoa
Impuesto 204849,45
Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSEN SPA
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSEN SPA
R.U.T. 77.537.871-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSEN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
CANALETA EKOLINE LISA DLP 190X50MM BLANCO UNIDAD REGIÓN RM5 (2080940) CANALETA EKOLINE LISA DLP 190X50MM BLANCO UNIDAD REGIÓN RM(2080940) CANALETA EKOLINE LISA DLP 190X50MM BLANCO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025 $ 74.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.940 $ 371.940
0
2239-9-LR23
ESMALTE SINTÉTICO SOQUINA SEMIBRILLO 5 GL UNIDAD REGIÓN RM1 (2114838) ESMALTE SINTÉTICO SOQUINA SEMIBRILLO 5 GL UNIDAD REGIÓN RM(2114838) ESMALTE SINTÉTICO SOQUINA SEMIBRILLO 5 GL UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025 $ 108.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.207 $ 108.207
0
2239-9-LR23
PINTURA DE TECHO TAJAMAR BLANCO TINETA UNIDAD REGIÓN RM8 (2179319) PINTURA DE TECHO TAJAMAR BLANCO TINETA UNIDAD REGIÓN RM(2179319) PINTURA DE TECHO TAJAMAR BLANCO TINETA UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025 $ 74.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.008 $ 598.008
Total Neto $ 1.078.155
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 204.849
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.283.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.