Orden de Compra. Nº5153-495-AG25 "GFB_MATERIALES GASFITERIA BOD. ABASTECIMIENTO, REF 148, MMN 160, S/OCI: 5153-491-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5153-495-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2025
Nombre de la Orden de Compra GFB_MATERIALES GASFITERIA BOD. ABASTECIMIENTO, REF 148, MMN 160, S/OCI: 5153-491-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra DESPACHO A PISO, PUESTO EN BODEGA DE MANTENCIÓN (entrar por Avda. La Paz 1000, ingreso Urgencia). para fijar día y hora de despacho favor coordinar directamente con Bodega de Mantención, contactos 229788663, 229789314, 229788579, Horario de 09:00 a 13:00
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 5153-495-AG25 del sistema INFORMAT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Dr Carlos Lorca Tobar N° 999
Comuna Independencia
Impuesto 64407,15
Dirección de Envío de la Factura Dr Carlos Lorca Tobar N° 999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 3L Chile
Razón Social 3L CHILE SPA
R.U.T. 77.685.091-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 3L Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos1UnidadESMERIL ANGULAR 7'' 2000 W (EQUIVALENTE BOSCH O SIMILAR)ESMERIL ANGULAR 7'' 2000 W (EQUIVALENTE BOSCH O SIMILAR) $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
40141702
Grifos2UnidadDISCO DIAMANTADO CONTINUO LISO KWB 7''DISCO DIAMANTADO CONTINUO LISO KWB 7'' $ 9.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.642 $ 19.642
40141702
Grifos2UnidadDISCO DIAMANTADO SEGMENTADO KWB 7''DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO KWB 7'' $ 9.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.642 $ 19.642
40141702
Grifos3UnidadUNION AMRICANA BRONCE SO-HE 1 1/4UNION AMRICANA BRONCE SO-HE 1 1/4 $ 14.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.573 $ 42.573
40141702
Grifos3UnidadUNION AMRICANA BRONCE SO-HE 1 1/2UNION AMRICANA BRONCE SO-HE 1 1/2 $ 21.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.514 $ 65.514
40141702
Grifos3UnidadTEE BRONCE SO-SO 1 1/4'' X 3/4'' X 1 1/4''TEE BRONCE SO-SO 1 1/4'' X 3/4'' X 1 1/4'' $ 9.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.201 $ 27.201
40141702
Grifos3UnidadTEE BRONCE SO-SO 1 1/2'' X 3/4'' X 1 1/2''TEE BRONCE SO-SO 1 1/2'' X 3/4'' X 1 1/2'' $ 11.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.413 $ 34.413
Total Neto $ 338.985
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.407
TOTAL OC $ 403.392


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.603.477-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.