Orden de Compra. Nº
5153-495-AG25
"
GFB_MATERIALES GASFITERIA BOD. ABASTECIMIENTO, REF 148, MMN 160, S/OCI: 5153-491-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5153-495-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
GFB_MATERIALES GASFITERIA BOD. ABASTECIMIENTO, REF 148, MMN 160, S/OCI: 5153-491-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
DESPACHO A PISO, PUESTO EN BODEGA DE MANTENCIÓN (entrar por Avda. La Paz 1000, ingreso Urgencia). para fijar día y hora de despacho favor coordinar directamente con Bodega de Mantención, contactos 229788663, 229789314, 229788579, Horario de 09:00 a 13:00
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 5153-495-AG25 del sistema INFORMAT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
Dr Carlos Lorca Tobar N° 999
Comuna
Independencia
Impuesto
64407,15
Dirección de Envío de la Factura
Dr Carlos Lorca Tobar N° 999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
3L Chile
Razón Social
3L CHILE SPA
R.U.T.
77.685.091-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
3L Chile
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141702
Grifos
1
Unidad
ESMERIL ANGULAR 7'' 2000 W (EQUIVALENTE BOSCH O SIMILAR)
ESMERIL ANGULAR 7'' 2000 W (EQUIVALENTE BOSCH O SIMILAR)
$ 130.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.000
$ 130.000
40141702
Grifos
2
Unidad
DISCO DIAMANTADO CONTINUO LISO KWB 7''
DISCO DIAMANTADO CONTINUO LISO KWB 7''
$ 9.821,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.642
$ 19.642
40141702
Grifos
2
Unidad
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO KWB 7''
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO KWB 7''
$ 9.821,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.642
$ 19.642
40141702
Grifos
3
Unidad
UNION AMRICANA BRONCE SO-HE 1 1/4
UNION AMRICANA BRONCE SO-HE 1 1/4
$ 14.191,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.573
$ 42.573
40141702
Grifos
3
Unidad
UNION AMRICANA BRONCE SO-HE 1 1/2
UNION AMRICANA BRONCE SO-HE 1 1/2
$ 21.838,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.514
$ 65.514
40141702
Grifos
3
Unidad
TEE BRONCE SO-SO 1 1/4'' X 3/4'' X 1 1/4''
TEE BRONCE SO-SO 1 1/4'' X 3/4'' X 1 1/4''
$ 9.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.201
$ 27.201
40141702
Grifos
3
Unidad
TEE BRONCE SO-SO 1 1/2'' X 3/4'' X 1 1/2''
TEE BRONCE SO-SO 1 1/2'' X 3/4'' X 1 1/2''
$ 11.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.413
$ 34.413
Total Neto
$ 338.985
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 64.407
TOTAL OC
$ 403.392
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
10.603.477-K
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.