Orden de Compra. Nº1590-25-AG26 "Adquisición de Insumos de Aseo e Higiene - Código E1O2RT9"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1590-25-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos de Aseo e Higiene - Código E1O2RT9
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Agricultura
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULT
R.U.T. 61.301.000-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 49
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULT
R.U.T. 61.301.000-9
Dirección de Facturación Teatinos N° 40
Comuna Santiago
Impuesto 299766,8
Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 40
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRO SALES
Razón Social PRO SALES DIEGO TORNERIA E.I.R.L.
R.U.T. 76.748.475-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRO SALES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas80UnidadESPONJA PARA LOZA, VERDE/AMARILLO “BONOBRIL”  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
14111701
Papel facial216UnidadTOALLAS INTERFOLIADAS BLANCAS, DOBLE HOJA - 21 cm. x 21.6 cm., (Requisito obligatorio: dobladas, laminadas, auto cortantes)   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.440 $ 181.440
14111703
Toallas de papel130UnidadTOALLA PAPEL JUMBO, ROLLO 300 MTS x 19 CMS., (Requisito obligatorio: formato una hoja - suave)  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.000 $ 403.000
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción54UnidadJABÓN LÍQUIDO DE GLICERINA, LÍNEA MULTIFLEX, (Requisito Obligatorio: Formato de 1 litro, para dispensadores de jabón Elite)  $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.600 $ 291.600
14111704
Papel higiénico150UnidadPAPEL HIGIÉNICO, ROLLO 250 MTS, (Requisito obligatorio: formato doble hoja - suave).   $ 1.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.600 $ 237.600
47131816
Desodorantes48UnidadDESODORANTE AMBIENTAL, 360ml, (Aromas: cítrico, paraíso azul, lavanda)  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.720 $ 66.720
47131805
Limpiadores de uso general12UnidadCLORO GEL, 900 ML  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
47131805
Limpiadores de uso general48UnidadLAVALOZAS, LIQUIDO 500cc.  $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.520 $ 35.520
47131821
Compuestos desengrasantes12UnidadDESENGRASANTE, 500ML  $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.280 $ 11.280
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadTOALLAS HÚMEDAS, DESINFECTANTES, (Set de 75 unidades)  $ 4.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.200 $ 86.200
12352310
Siliconas24UnidadSILICONA AEROSOL PARA AUTO, (formato 273 g.)  $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.800 $ 88.800
47131828
Productos de limpieza para automóviles24UnidadRENOVADOR AEROSOL PARA AUTO, (formato 360 cc.)  $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.800 $ 88.800
47131816
Desodorantes36UnidadDESINFECTANTE AEROSOL – AROMA MONTAÑA, (formato mínimo de 360 cc)  $ 1.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.960 $ 66.960
Total Neto $ 1.577.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 299.767
TOTAL OC $ 1.877.487


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.