Orden de Compra. Nº2199-542-SE25 "Adquisición de Papel Aluminio y Celofan Maq. farma"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA PRESIDENTE EDO FRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2199-542-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Papel Aluminio y Celofan Maq. farma
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA PRESIDENTE EDO FRE
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA PRESIDENTE EDO FRE
R.U.T. 61.608.403-8
Dirección de Unidad de Compra Av. José Manuel Infante 370, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1367
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA PRESIDENTE EDO FRE
R.U.T. 61.608.403-8
Dirección de Facturación Av. José Manuel Infante 370, Providencia
Comuna *
Impuesto 364237,6
Dirección de Envío de la Factura Av. José Manuel Infante 370, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNIGEN S.A.
Razón Social TECNIGEN S A
R.U.T. 93.020.000-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TECNIGEN S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería20UnidadACCU-CHART CELOFAN CLARO6101000555 ACCU-CHART CELOFAN CLARO $ 47.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 958.520 $ 958.520
14111509
Artículos de papelería20UnidadACCUCHART PAPEL DE ALUMINIO Cod. bodega ES109ACCUCHART PAPEL DE ALUMINIO $ 47.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 958.520 $ 958.520
Total Neto $ 1.917.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 364.238
TOTAL OC $ 2.281.278


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.