|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2199-542-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
12-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Papel Aluminio y Celofan Maq. farma |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA PRESIDENTE EDO FRE
|
|
R.U.T. |
61.608.403-8 |
|
Dirección de Facturación |
Av. José Manuel Infante 370, Providencia |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
364237,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. José Manuel Infante 370, Providencia |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TECNIGEN S.A. |
|
Razón Social |
TECNIGEN S A
|
|
R.U.T. |
93.020.000-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
TECNIGEN S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111509
| Artículos de papelería | 20 | Unidad | ACCU-CHART CELOFAN CLARO | 6101000555 ACCU-CHART CELOFAN CLARO |
$ 47.926,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 958.520
|
$ 958.520
|
14111509
| Artículos de papelería | 20 | Unidad | ACCUCHART PAPEL DE ALUMINIO
Cod. bodega ES109 | ACCUCHART PAPEL DE ALUMINIO |
$ 47.926,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 958.520
|
$ 958.520
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.917.040
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 364.238
|
|
$ 2.281.278
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.