Orden de Compra. Nº1182102-33-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1182102-23-COT25 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada de Inteligencia del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1182102-33-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1182102-23-COT25 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Inteligencia del Ejército - BINTE
Razón Social Brigada de Inteligencia del Ejército
R.U.T. 65.199.684-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada de Inteligencia del Ejército
R.U.T. 65.199.684-8
Dirección de Facturación GENERAL BULNES # 129
Comuna Santiago
Impuesto 55540,8
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BULNES # 129
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Razón Social RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
R.U.T. 76.378.394-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina20Unidadcartulina pliego color rojo tipo española 50x70  $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.300 $ 10.300
44122019
Cajas de archivo o accesorios40Unidadcaja de archivo estándar color café   $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.760 $ 53.760
44121506
Sobres estándar40Paquetesobre oficio papel kraft 50 unidades por paquete   $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
14111509
Artículos de papelería1Paquetetermolaminado oficio de 175 micrones 100 unidades por paquete   $ 20.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.150 $ 20.150
14121812
Papel fotográfico1Paquetepapel fotográfico paquete de 100 unidades 180GR Glosy  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
14111509
Artículos de papelería1Paquetemica transparente paquete de 100 unidades natural gofradamica transparente paquete de 100 unidades natural gofrada $ 9.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.610 $ 9.610
Total Neto $ 292.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.541
TOTAL OC $ 347.861


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.