Orden de Compra. Nº4329-139-SE24 "SOLICITUD 2150 ORDEN DE COMPRA DESDE 4329-1-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4329-139-SE24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 05-03-2024
Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD 2150 ORDEN DE COMPRA DESDE 4329-1-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Nutricionista con Licencia reemplaza la nutricionista que quedo en 2do lugar en la licitacion
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4329-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 220
Comuna Ñiquén
Impuesto 49240,9675362319
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGELICA ROCIO TORRES CARO
Razón Social ANGELICA ROCIO TORRES CARO
R.U.T. 18.451.407-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANGELICA ROCIO TORRES CARO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales44Unidad PRESTACION DE SERVICIO DE NUTRICIONISTA PARA EL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES MES DE FEBRERO 2024  $ 7.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.880 $ 308.875
Total Neto $ 308.875
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  % $ 49.241
TOTAL OC $ 358.116


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.