Orden de Compra. Nº1237328-509-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-299-COT25 / IMPRESORA ETIQUETAS CESFAM DR. JUAN DAMIANOVIC / CGR N° 5520250030"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1237328-509-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-299-COT25 / IMPRESORA ETIQUETAS CESFAM DR. JUAN DAMIANOVIC / CGR N° 5520250030
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Facturación Jorge Montt 890
Comuna Punta Arenas
Impuesto 105108
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DV Tecnologías SpA
Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS DV TECNOLOGÍAS SPA
R.U.T. 77.163.101-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DV Tecnologías SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45101512
Termo impresora de transferencia para aplicaciones comerciales de imprimir3Unidad IMPRESORA ETIQUETAS CESFAM DR. JUAN DAMIANOVICIMPRESORA ETIQUETAS CESFAM DR. JUAN DAMIANOVIC $ 184.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.200 $ 553.200
Total Neto $ 553.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.108
TOTAL OC $ 658.308


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.