|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4291-2073-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Workshop Doctorado en Energía Solar |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Universidad de Antofagasta |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
|
|
R.U.T. |
70.791.800-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
|
|
R.U.T. |
70.791.800-4 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. ANGAMOS 601 |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
101270 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. ANGAMOS 601 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
HOTEL GEOTEL |
|
Razón Social |
HOTELERA GEOTEL S.A.
|
|
R.U.T. |
76.085.718-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
HOTEL GEOTEL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90111501
| Hoteles | 3 | Unidad | ALOJAMIENTO 10, 11, 12 DE SEPTIEMBRE 2024, HAB. QUEEN ESPECIAL A NOMBRE ALVARO SOLIZ, REQUISITO HOTEL CERCA DE LA SEDE COLOSO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | |
$ 78.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 234.000
|
$ 234.000
|
90111501
| Hoteles | 3 | Unidad | CENAS, 10, 11, 12 DE SEPTIEMBRE 29024. | |
$ 20.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 60.000
|
$ 60.000
|
90111501
| Hoteles | 2 | Unidad | ALOJAMIENTO 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2024, HAB. QUEEN, A NOMBRE DE VICTOR JIMENEZ, HOTEL CERCA DE LA SEDE COLOSO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | |
$ 69.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 139.000
|
$ 139.000
|
90111501
| Hoteles | 5 | Unidad | CENAS 10, 11, 12, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2024. (VICTOR JIMENEZ) | |
$ 20.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 100.000
|
$ 100.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 533.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 101.270
|
|
$ 634.270
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.