Orden de Compra. Nº1067355-44-AG26 "rollos numeros y tarjetas"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL SANTA ELISA DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1067355-44-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra rollos numeros y tarjetas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL SANTA ELISA DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA
R.U.T. 61.980.670-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 55
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL SANTA ELISA DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA
R.U.T. 61.980.670-0
Dirección de Facturación Garcia Reyes N° 955
Comuna Mariquina
Impuesto 103930
Dirección de Envío de la Factura Garcia Reyes N° 955
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IntegraMundo SPA
Razón Social INTEGRAMUNDO SPA
R.U.T. 76.779.675-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IntegraMundo SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Rollos de tinta10Unidadrollo atencion publico de papel blanco impreso en tinta, numeros correlativos de 2 digitos de 00 al 99 con letra correlativa de la A hasta E. 3000 ticket por rollo.  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
14121503
Cartulina5000Unidadtarjetas enfermeria blanca de 8 x 6 cm (largo-ancho) de papel carton nacional 240 grs A 4x4. (se adjunta diseño)  $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000
44103111
Rollos de tinta3000Unidadetiquetas autoadhesivas circular 13 mm color verde manzana (se adjunta diseño referencial)  $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
44103111
Rollos de tinta3000Unidadetiquetas autoadhesivas circular 13 mm color amarillo (se adjunta diseño referencial)  $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
44103111
Rollos de tinta3000Unidadetiquetas autoadhesivas circular 13 mm color rojo (se adjunta diseño referencial)  $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 547.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.930
TOTAL OC $ 650.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.