Orden de Compra. Nº3462-106-AG25 " ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA HPV1"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3462-106-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA HPV1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T. 69.100.700-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.03 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T. 69.100.700-6
Dirección de Facturación Arturo Prat N°70
Comuna Vichuquén
Impuesto 118246,69
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°70
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor V & C
Razón Social TRANSPORTE Y SERVICIOS PABLO VILCHES MARDONES E.I.R.L.
R.U.T. 78.049.041-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal V & C
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados1Unidad no definida200 Barra de cereal bar, diferentes sabores, 200 Jugo de caja Livian 190 ml, diferentes sabores, 30 Queques Nutrabién 250 grs, varios sabores, 30 Frutos secos 350 grs, 80 Galletas grandes (Kuky, Donuts, variedad), 80 Galletas Bocadito 300 grs, 200 Galletas mini Costa, varios sabores, 80 Galletas Grill 140 grs, 02 Café tipo Nescafé 400 grs, 03 Cajas té Lipton 50 unidades, 03 Kilos de azúcar IANSA, 01 Endulzante Stevia Dayli 270 ml, 03 Papel absorbente toalla Nova, 50 Cucharas de madera biodegradables  $ 592.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.350 $ 592.350
Total Neto $ 592.350
Descuento $ 0
Cargos $ 30.001
IVA  19  % $ 118.247
TOTAL OC $ 740.598


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.