Orden de Compra. Nº3021-1138-SE23 "D-684, SEP, COMPRA DE PLOERAS Y CHALECOS, ORD. 227"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3021-1138-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-12-2023
Nombre de la Orden de Compra D-684, SEP, COMPRA DE PLOERAS Y CHALECOS, ORD. 227
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.301-7
Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
Comuna Lota
Impuesto 1269390
Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SALEM
Razón Social CONFECCIONES SALEM LTDA
R.U.T. 76.713.798-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SALEM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53101601
Camisas de niño258UnidadPOLERA ESCOLAR PIQUE CON INSIGNIA BORDADA,TALLAS DE ACUERDO A SOLICITUD ADJUNTA.POLERA ESCOLAR PIQUE CON INSIGNIA BORDADA,TALLAS DE ACUERDO A SOLICITUD ADJUNTA. $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.386.000 $ 4.386.000
53101701
Suéteres para niño85UnidadSWETTER AZUL MARINO LANA CON LOGO INSIGNIA BORDADO Y DOS LINEAS DE COLOR CELESTE, TALLAS DE ACUERDO A SOLICITUD ADJUNTA.SWETTER AZUL MARINO LANA CON LOGO INSIGNIA BORDADO Y DOS LINEAS DE COLOR CELESTE, TALLAS DE ACUERDO A SOLICITUD ADJUNTA. $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.295.000 $ 2.295.000
Total Neto $ 6.681.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.269.390
TOTAL OC $ 7.950.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.