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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3730-299-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMI. SERV RETRO Y CAMION N°4820 OPERACIONES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3729-12-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones Obras |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
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R.U.T. |
69.090.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JAVIERA CARRERA 511 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
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R.U.T. |
69.090.300-8 |
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Dirección de Facturación |
JAVIERA CARRERA 511 |
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Comuna |
Chimbarongo
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Impuesto |
406410 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JAVIERA CARRERA 511 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PABLO ALEXANDER |
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Razón Social |
PABLOALEXANDER ROMO SANCHEZ MOVIMIENTOS DE TIERRA
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R.U.T. |
76.884.771-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PABLO ALEXANDER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24101510
| Camión volcador | 38 | Hora | LÍNEA N°2 CONTRATO DE SUMINISTRO HORAS CAMION TOLVA SEGÚN REPORTES HORAS UTILIZADAS Y FACTURA N°290 DE FECHA 16/05/2025 | APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DENOMINADO MAQ. CON OPERADOR PARA REPARACION DE INFRAESTRUC. ELECTRICA MUNICIPAL LINEA 1 Y 2, DEC. N°1061 DE FECHA 26/03/2025 CONTRATO, LIC. N°3729-12-LE25, O/C N°3729-54-SE25 DE FECHA 24/04/2025, POR UN PERIODO DE 24 M |
$ 23.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 874.000
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$ 874.000
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22101713
| Brazo de retroexcavadora o secciones del brazo | 55 | Hora | LÍNEA N°1 CONTRATO DE SUMINISTRO HORAS RETROEXCAVADORA SEGÚN REPORTES HORAS UTILIZADAS Y FACTURA N°290 DE FECHA 16/05/2025 | APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DENOMINADO MAQ. CON OPERADOR PARA REPARACION DE INFRAESTRUC. ELECTRICA MUNICIPAL LINEA 1 Y 2, DEC. N°1061 DE FECHA 26/03/2025 CONTRATO, LIC. N°3729-12-LE25, O/C N°3729-54-SE25 DE FECHA 24/04/2025, POR UN PERIODO DE 24 MESES |
$ 23.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.265.000
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$ 1.265.000
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Total Neto
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$ 2.139.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 406.410
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$ 2.545.410
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.