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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4291-668-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4291-7-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4291-7-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de Antofagasta |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
70.791.800-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. ANGAMOS 601 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
70.791.800-4 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. ANGAMOS 601 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
3978600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. ANGAMOS 601 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Como en Casa Banqueteria |
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Razón Social |
Luis Berrios Espinoza y Compañía EIRL
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R.U.T. |
76.607.812-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Como en Casa Banqueteria |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111603
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 1 | Unidad | SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL PROYECTO CENTRO DIURNO REFERENCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA AÑO 2025
Los antecedentes técnicos están detallados en las Bases Técnicas que se encuentran a continuación del presente documento. | Valor total iva incluido, desglose en anexo economico. |
$ 20.940.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.940.000
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$ 20.940.000
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Total Neto
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$ 20.940.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.978.600
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$ 24.918.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.