Orden de Compra. Nº1079639-336-AG25 "ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BALANCEO PARA LOS 3 VEHICULOS POLICIALES AP-2795 AP-2323 Z-9951 CARGO DE LA 4TA. COMISARIA CHAITEN: 1079639-351-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS X ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079639-336-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 24-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BALANCEO PARA LOS 3 VEHICULOS POLICIALES AP-2795 AP-2323 Z-9951 CARGO DE LA 4TA. COMISARIA CHAITEN: 1079639-351-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se solicita respetuosamente la cancelación de la orden de compra ya que por distancias y traslado los vehículos policiales fuera de su guarnición y el costo que esto con lleva, no se podrá concretar.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Facturación Portales N° 457
Comuna Castro
Impuesto 308087,47
Dirección de Envío de la Factura Portales N° 457
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVITECA DACSA
Razón Social COMERCIAL BECKER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.985.320-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVITECA DACSA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía1Unidad no definidaADQUISICION DE NEUMATICOS Y BALANCEO PARA LOS 3 VEHICULOS POLICIALES AP-2795 AP-2323 Z-9951 CARGO DE LA 4TA. COMISARIA CHAITEN  $ 1.621.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.621.513 $ 1.621.513
Total Neto $ 1.621.513
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 308.087
TOTAL OC $ 1.929.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.